凯纽斯致力于专业的绩效考核和自动化人力资源服务
一、建设目标
1.通过信息管理手段将预算管理延伸到各业务部门,与财务管理相结合, 实现全面业务管理。
2.预算管理系统实现的是全面预算管理,以实现医院战略规划和经营目标为目的,将医院经济目标进行分解、实施、控制和实现。
3.针对预算编制、预算审批、预算调整、预算执行、预算分析,实现预算 管理闭环,根据年度目标和工作计划,由归口管理部门编制预算,经院领 导审核后由财务科进行最终预算数据的核定与下达,对预算执行和调整进 行控制。
二、系统功能
预算编制: 由业务科室或归口管理部门对本科室年度预算进行编制,针对不同的预算类型进行制作 对应的预算单。
预算审批:业务科室提交预算编制后,在预算审批功能菜单下进行预算编制审批。
预算报表 (科目) : 以预算科目作为条件进行汇总查询。
报表打印:按照医院要求制作对应打印报表。
预算分析:实时记录预算执行情况,查询预算收支进度分析、预算收支执行趋势、预算收入执行分析、支出结构分析、支出执行排名分析。
上一篇:指标管理系统
下一篇:医院绩效考核指标分析系统方案